ZARZĄDZENIE Nr 29/03
Wójta Gminy Wapno z dnia 21 sierpnia 2003 roku w sprawie
wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2003.
Na podstawie art. 128 ustoi, pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 roku Dz.U.Nr l5,poz.148, zmiany Dz.U.nr 45, poz.39l i Nr 65, poz.594 ) oraz § 9 pkt 3 uchwały Rady Gminy Wapno Nr IV 125102 z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wapno na 2003 rok
Wójt Gminy Wapno zarządza, co następuje:
do uchwały Rady Gminy Wapno Nr IV/251O2 z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wapno na 2003 rok, zmienionej:
- zarządzeniem - uchwałą
- zarządzeniem - uchwałą
- zarządzeniem - zarządzeniem - uchwałą
- zarządzeniem
Nr 1/03 Wójta Gminy z dnia 15 stycznia 2003 roku, Nr V/321O3 Rady Gminy z dnia 11 lutego 2003 roku, Nr 12/03 Wójta Gminy z dnia 26 marca 2003 roku,
Nr VI/42/03 Rady Gminy z dnia 24 kwietnia 2003 roku, Nr 21/03 Wójta Gminy z dnia 20 maja 2003 roku,
Nr 22/03 Wójta Gminy z dnia 5 czerwca 2003 roku, Nr VII/4 7/03 Rady Gminy z dnia 9 czerwca 2003 roku, Nr 27/03 Wójta Gminy z dnia 30 czerwca 2003 roku
wprowadza następujące zmiany:
§1
l.Zwiększa się dochody budżetu na 2003 rok o kwotę 15.200 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Nr IV/25/02 z dnia 30 grudnia 2002 roku.
Łączny plan dochodów po zmianach wynosi 5.596.498 zł, w tym :
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie 373.651 zł,
dotacje celowe z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 2.000 zł.
2.Zwiększa się wydatki budżetu na 2003 rok o kwotę 15.200 zł.
3.Przenosi się wydatki budżetu na kwot 4.300 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Nr IV /25/02 z dnia 30 grudnia 2002 roku.
Łączny plan wydatków po zmianach wynosi 6.271.919 zł, w tym :
- wydatki na realizację zadań bieżących zleconych gminie 373.651 zł.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Łączny plan dochodów po zmianach wynosi 5.596.498 zł, w tym :
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie 373.651 zł,
2.Zwiększa się wydatki budżetu na 2003 rok o kwotę 15.200 zł.
3.Przenosi się wydatki budżetu na kwot 4.300 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Nr IV /25/02 z dnia 30 grudnia 2002 roku.
Łączny plan wydatków po zmianach wynosi 6.271.919 zł, w tym :
- wydatki na realizację zadań bieżących zleconych gminie 373.651 zł.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie do zarządzenia Nr 29 / 03
Wójta Gminy Wapno z dnia 21 sierpnia 2003 roku w sprawie
wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2003.
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zgodnie z wnioskiem złożonym przez Ochotniczą Straż Pożarną w Wapnie dokonano zmian w budżecie po stronie wydatków poprzez przeniesienie zaplanowanych wydatków na kwotę 4.300 zł z § 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia" na § 4300 "Zakup usług pozostałych" przeznaczając powyższe środki na wyjazd strażaków z Wapna do Amelinghausen - na uroczystości związane z obchodami 75 - lecia OSP Amelinghausen - w ramach współpracy polskoniemieckiej .
Opieka społeczna - zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB I /3011/456/03 został zwiększony dla tut. gminy plan dotacji celowej o kwotę 15.200 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych w III kwartale 2003 roku. W związku z powyższym dokonano zmian w budżecie przeznaczając dotację na w/w zadanie.
Załącznik Nr 1 do zarządzenia
Wójta Gminy Wapno Nr 29/03
z dnia 21 .08.2003 roku.
Dochody budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów na 2003 rok.
|
Dział |
Rozdz |
§ |
Wyszczególnienie |
Zwiększenia |
Plan po |
|
|
|
|
|
|
zmianach |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
853 |
|
|
OPIEKA SPOŁECZNA |
15.200 |
377.663 |
|
|
85315 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
15.200 |
51.890 |
|
|
|
203 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu |
15.200 |
51.890 |
|
|
|
|
państwa na realizację własnych |
|
|
|
|
|
|
zadań bieżących gmin |
|
|
|
|
|
|
Razem: |
15.200 |
5.596.498 |
|
Dział |
Rozdz |
§ |
Wyszczególnienie |
Zmniej |
Zwiększ |
Plan po |
w tym : |
|
|
|
|
|
|
|
zmianach |
zlecone |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
754 |
|
|
BEZPIECZEŃSTWO |
4.300 |
4.300 |
41.900 |
200 |
|
|
|
|
PUBLICZNE I |
|
|
|
|
|
|
|
|
OCHRONA |
|
|
|
|
|
|
|
|
PRZECIWPOŻAR. |
|
|
|
|
|
|
75412 |
|
Ochotnicze straże |
4.300 |
4.300 |
41.700 |
- |
|
|
|
|
pożarne |
|
|
|
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i |
4.300 |
- |
19.100 |
- |
|
|
|
|
wyposażema |
|
|
|
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług |
- |
4.300 |
5.500 |
- |
|
|
|
|
pozostałych |
|
|
|
|
|
853 |
|
|
OPIEKA |
- |
15.200 |
655.803 |
308.130 |
|
|
|
|
SPOŁECZNA |
|
|
|
|
|
|
85315 |
|
Dodatki |
- |
15.200 |
161.390 |
- |
|
|
|
|
mieszkaniowe |
|
|
|
|
|
|
|
3110 |
Świadczenia |
- |
15.200 |
161.390 |
- |
|
|
|
|
społeczne |
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem: |
- 4.300 |
+ 19.500 |
6.271.919 |
373.651 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|